Orden de Compra. Nº2200-11-SE19 "Colaciones y Almuerzos - SDP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-11-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Colaciones y Almuerzos - SDP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto N° 21.053 del 27 de diciembre de 2017, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 70411,7295
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA
Razón Social PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA
R.U.T. 7.155.380-9
Sucursal PATRICIA CRISTINA CAREY VALENZUELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias40UnidadColaciones Desayuno en Terreno Equipo Simulacro para el día 10.11.2018, según solicitud de compra N°02 (Int. N°10) de Subdirección de las Personas, Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES.COLACIONES DESAYUNOS EN TERRENO EQUIPO SIMULACRO PARA EL DÍA 19.12.2018. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.160 $ 141.176
90111603
Salas de reuniones o banquetes40UnidadColaciones Desayuno en Terreno Equipo Simulacro para el día 10.11.2018, según solicitud de compra N°02 (Int. N°10) de Subdirección de las Personas, Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES.ALMUERZOS EQUIPO SIMULACRO PARA EL DÍA 10.11.2018 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.160 $ 141.176
90111603
Salas de reuniones o banquetes25UnidadColaciones Desayuno en Terreno Equipo Simulacro para el día 10.11.2018, según solicitud de compra N°02 (Int. N°10) de Subdirección de las Personas, Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES.COLACIONES AUTORIDADES PARA EL DÍA 10.11.2019. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.225 $ 88.235
Total Neto $ 370.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.412
TOTAL OC $ 441.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.