Orden de Compra. Nº2200-1110-SE19 "PAGO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE CADERA - DGR "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-1110-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE CADERA - DGR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2342
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 21.125 del 28.12.2018, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mutual de Seguridad
Razón Social MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCC
R.U.T. 70.285.100-9
Sucursal Mutual de Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211508
Dispositivos de movilidad multifuncional o accesor1Unidad no definidaMemorándum Nº75 de 12 de diciembre de 2019 de la Jefa del Departamento de Gestión en Red. Autorizado por Resolución Exenta N°2891 de fecha 30.12.2019 de Asesoría Jurídica.informe de prefactura de fecha 09.12.2019 $ 9.251.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.251.886 $ 9.251.886
Total Neto $ 9.251.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.251.886

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.