Orden de Compra. Nº2200-1221-SE20 "Camillas al vacío para Eqpto. ambulancias - SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-1221-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Camillas al vacío para Eqpto. ambulancias - SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-52-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2072
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 2383360
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachar a:

AVENIDA MIRAFLORES N°2085, SAN FELIPE

DEPENDENCIAS SAMU ACONCAGUA.

CONTACTO:

Srta. Margorie Jiménez

Tel. 34 2493688 - 34-249.29.90

margorie.jimenez@redsalud.gov.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Start Fire Equipos contra Incendio y Emergencia
Razón Social LUIGUI LOTITO S. Y CIA.LTDA
R.U.T. 76.199.346-1
Sucursal Start Fire Equipos contra Incendio y Emergencia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191807
Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general16UnidadSolicitadas para equipamiento de ambulancias, según solicitud de compra N°207 (Int.758) de SAMU AconcaguaCAMILLA AL VACIO GERMA EASY FIX VACUUM FERNO $ 784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.544.000 $ 12.544.000
Total Neto $ 12.544.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.383.360
TOTAL OC $ 14.927.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.