Orden de Compra. Nº2200-1422-SE17 "SALON PARA LOS DIAS 02, 03, 06, 16, 17, 18, 19, 23, 24 Y 26.10.2017 - UAI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-1422-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SALON PARA LOS DIAS 02, 03, 06, 16, 17, 18, 19, 23, 24 Y 26.10.2017 - UAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 728086009
Razón Social CLUB AUCAS REHUE NUMERO DIECISEIS SAN FELIPE CACIQ
R.U.T. 72.808.600-9
Sucursal 728086009
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1DíaCarrera Funcionaria (Nuevos D.F.L/RR.LL) realizado el día 18.10.2017, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°47 DE FECHA 18.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaRR.LL Minsal realizado el día 19.10.2017, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°48 DE FECHA 19.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaCurso Norma Tecnica Atención a Victima de Violencia realizada el día 23.10.2017, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°49 DE FECHA 23.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaColoquio/RR.LL realizada el día 24.10.2017, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°50 DE FECHA 24.10.217 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaReunión Depto. de Gestión realizada el día 26.10.2017, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°51 DE FECHA 26.10.217 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias2DíaJornada de Capacitacione NANEAS realizada los días 02 y 03.10.2017, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N° 42 DE FECHA 02.10.2017 Y N° 43 DE FECHA 03.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
90111601
Centros de conferencias1DíaPiloto de Equidad, a realizarse el día 06/10/17, solicitado solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°44 DE FECHA 06.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaCurso Norma Tecnica Atención a Victima de Violencia, a realizarse los días 16/10/17, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°45 DE FECHA 16.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaSalón para realizar la RISS Red de Urgencia, a realizarse el día 17/10/17, solicitado solicitado según Solicitud de Compra N°561 de fecha 03.11.2017 de esta Dirección de Servicio, según Resolución Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESRECIBO N°46 DE FECHA 17.10.2017 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 440.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.