Orden de Compra. Nº2200-146-AG26 "CARTAS DE DEBERES Y DERECHOS PARA DSSA Y AFICHE DEL ARTICULO 9 LEY 21.331 PARA LOS COSAM RINCONADA Y SAN ESTEBAN – RRPP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-102-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-146-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CARTAS DE DEBERES Y DERECHOS PARA DSSA Y AFICHE DEL ARTICULO 9 LEY 21.331 PARA LOS COSAM RINCONADA Y SAN ESTEBAN – RRPP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-102-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 588
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 29830
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Razón Social INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
R.U.T. 96.749.820-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadCARTA DE DEBERES Y DERECHOS EN TROVICEL 121 CMS DE ALTO X 125 CMS DE ANCHO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES DEL MINSAL  $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
82121503
Impresión digital2UnidadAFICHE DEL ARTICULO 9, LEY 21.331 EN TROVICEL 70CMS DE LARGO X 50 CMS DE ANCHO (SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MINSAL)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 157.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.830
TOTAL OC $ 186.830


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.734.061-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.