Orden de Compra. Nº
2200-1519-SE18
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REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVILES - SAMU
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-1519-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVILES - SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2200-40-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto N° 21.053 del 27 de diciembre de 2017, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna
San Felipe
Impuesto
528514,07
Dirección de Envío de la Factura
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
German Alfonos
Razón Social
COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T.
76.550.831-2
Sucursal
German Alfonos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 182 de fecha 19/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°275 de fecha 01.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-41 HY-TJ-29, Base SAMU Aconcagua
$ 440.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.268
$ 440.268
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 183 de fecha 19/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°276 de fecha 01.10.2018
Servicio de Mantención Móvil A-41 HY-TJ-29, Base SAMU Aconcagua
$ 63.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.650
$ 63.650
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N°184 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°278 de fecha 02.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-14 HL-SY-54, Base SAMU Aconcagua
$ 440.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.268
$ 440.268
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Int. N° 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 185 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°279 de fecha 02.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-14 HL-SY-54, Base SAMU Aconcagua
$ 88.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.910
$ 88.910
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 186 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°247 de fecha 17.08.2018
Servicio de Reparación Móvil A-15 HY-TJ-27, Base SAMU Aconcagua
$ 8.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.425
$ 8.425
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N°187 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°285 de fecha 09.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-30 HYTJ-28, Base SAMU Aconcagua
$ 119.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.850
$ 119.850
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N°188 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°286 de fecha 10.10.2018
Servicio de Mantención Móvil A-36 GZYX-36, Base SAMU Aconcagua
$ 440.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.268
$ 440.268
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N°189 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°287 de fecha 10.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-36 GZYX-36, Base SAMU Aconcagua
$ 316.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.305
$ 316.305
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N°190 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°271 de fecha 26.09.2018
Servicio de Reparación Móvil A-25 HPBJ-45, Base SAMU Aconcagua
$ 566.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 566.459
$ 566.459
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N°191 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°292 de fecha 24.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-27 HYTJ-30, Base SAMU Aconcagua
$ 235.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.275
$ 235.275
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 192 de fecha 20/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°292 de fecha 23.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-14 HLSY-54, Base SAMU Aconcagua
$ 16.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.850
$ 16.850
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 193 de fecha 21/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°272 de fecha 19-.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-10 HLSY-52-46, Base SAMU Aconcagua
$ 16.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.850
$ 16.850
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Global
Solicitado, según Solicitud de Compra Nº120 (Intern. 1270 de fecha 26.11.2018 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 194 de fecha 22/11/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°288 de fecha 18.10.2018
Servicio de Reparación Móvil A-35 DLWF-46, Base SAMU Aconcagua
$ 28.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.275
$ 28.275
Total Neto
$ 2.781.653
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 528.514
TOTAL OC
$ 3.310.167
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.