Orden de Compra. Nº2200-154-AG26 "MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL COMPLEJO DR. L.G.G – USG Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-108-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-154-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL COMPLEJO DR. L.G.G – USG Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-108-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 670
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 39767,76
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOCALLE CAJALES N°1900, SAN FELIPE ENTGREGAR EN SERVICIOS GENERALES, CONTACTO: MAURICIO CALDERON
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
R.U.T. 78.076.451-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPINTURTA CELESTE ESMALTE AL AGUA 4,5 LITROS  $ 25.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
31211501
Pinturas al esmalte2GalónPINTURA CREMA ESMALTE AL AGUA 4,5 LITROS  $ 23.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS DE 18X23 CM DE ESPONJA  $ 4.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040
31201515
Cintas de papel2UnidadROLLO DE CINTA ENGOMADO 2" X 40 METROS  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
31181510
Juntas de silicona2UnidadSILICONA EN TUBO DE 300 ML SW COLOR GRIS  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON 1/4" LITRO DE PINTURA NEGRA OLEO  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 1 1/2"  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4"  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS DE 1 LITRO  $ 2.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089 $ 2.089
31191501
Papeles de lija3UnidadPLIEGO DE LIJA GRANO N°100  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
15121511
Pasta para montaje1UnidadTINETA PASTA MURO F-15 O SIMILAR DE 25 KILOS  $ 15.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaPINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA DE 15 LITROS  $ 84.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.300 $ 84.300
Total Neto $ 209.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.768
TOTAL OC $ 249.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.