Orden de Compra. Nº
2200-154-AG26
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MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL COMPLEJO DR. L.G.G – USG Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-108-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-154-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL COMPLEJO DR. L.G.G – USG Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-108-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 670
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
39767,76
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
CALLE CAJALES N°1900, SAN FELIPE ENTGREGAR EN SERVICIOS GENERALES, CONTACTO: MAURICIO CALDERON
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Razón Social
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
R.U.T.
78.076.451-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
PINTURTA CELESTE ESMALTE AL AGUA 4,5 LITROS
$ 25.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.120
$ 25.120
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
PINTURA CREMA ESMALTE AL AGUA 4,5 LITROS
$ 23.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS DE 18X23 CM DE ESPONJA
$ 4.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.040
$ 9.040
31201515
Cintas de papel
2
Unidad
ROLLO DE CINTA ENGOMADO 2" X 40 METROS
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
31181510
Juntas de silicona
2
Unidad
SILICONA EN TUBO DE 300 ML SW COLOR GRIS
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.160
$ 7.160
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALON 1/4" LITRO DE PINTURA NEGRA OLEO
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 1 1/2"
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.180
$ 4.180
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS DE 1 LITRO
$ 2.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.089
$ 2.089
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
PLIEGO DE LIJA GRANO N°100
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 555
$ 555
15121511
Pasta para montaje
1
Unidad
TINETA PASTA MURO F-15 O SIMILAR DE 25 KILOS
$ 15.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA DE 15 LITROS
$ 84.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.300
$ 84.300
Total Neto
$ 209.304
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.768
TOTAL OC
$ 249.072
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.