Orden de Compra. Nº2200-1545-SE17 "COFFE BREAK PARA LA CONMEMORACION DIA MUNDIAL TRASPLANTE, EL DÍA 24.11.2017 - DGH"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-1545-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PARA LA CONMEMORACION DIA MUNDIAL TRASPLANTE, EL DÍA 24.11.2017 - DGH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 18099,3354
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Antonio
Razón Social Restaurante Francisco Antonio Perinetti Marinovic
R.U.T. 76.386.175-9
Sucursal Francisco Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1GlobalSolicitado por Solicitud de Compra N° 629 de fecha 13.11.2017 del Departamento Gestión Hospitalaria, se llevará a cabo en el tercer piso de Auditorium de Universidad de Aconcagua, desde las 9:30 hasta las 13:00 hrs TE, CAFE, LECHE JUGO NATURAL AZUCAR, ENDULZANTE SURTIDOS DE TAPADITOS SURTIDO DE GALLETAS $ 95.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.260 $ 95.260
Total Neto $ 95.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.099
TOTAL OC $ 113.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.