Orden de Compra. Nº2200-1587-SE18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 110 INFORMES DE AUDITORIAS CLINICA - APS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-1587-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE 110 INFORMES DE AUDITORIAS CLINICA - APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-75-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto N° 21.053 del 27 de diciembre de 2017, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline Del Carmen
Razón Social servicios odontologicos
R.U.T. 15.760.955-6
Sucursal Jacqueline Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182405
Unidades del control de la función auditoria110UnidadSolicitados por el Departamento Gestión Atención Primaria en Salud, según Solicitud de Compra N°1160/2018 de la Jefa de esa Dependencia.CONTRATAR SERVICIO ELABORACIÓN 110 INFORMES DE AUDITORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DEL COMPONENTE MÁS SONRISAS PARA CHILE. $ 25.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856.150 $ 2.856.150
Total Neto $ 2.856.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.856.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.