Orden de Compra. Nº2200-1590-CM18 "SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS VISITAS DOMICILIARIAS Y TALLERES DICIEMBRE - COSAM LOS ANDES 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-1590-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS VISITAS DOMICILIARIAS Y TALLERES DICIEMBRE - COSAM LOS ANDES 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de productos, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ibaceta
Razón Social ANGEL ROMELIO IBACETA MONTENEGRO
R.U.T. 6.469.814-1
Sucursal ibaceta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados4095 (1381495 )MINIBUS HYUNDAI H1 VALOR POR KILÓMETRO 1407995(1381495) MINIBUS HYUNDAI H1 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.875 $ 2.149.875
Total Neto $ 2.149.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.149.875

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.