Orden de Compra. Nº2200-190-SE24 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN - RRFF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-190-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN - RRFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 132050
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR ADESPACHAR A:

CALLE LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN 

CONTACTO:
VICTOR LUCERO, FONO:+56942145746
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Playmed
Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE RODRI
R.U.T. 76.275.329-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Playmed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141601
Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo1UnidadSolicitados por Departamento Recursos Físicos, según Memorándum N°50, del Jefe de esa Dependencia. MÁQUINAS DE POLEAS $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
42141601
Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo1UnidadSolicitados por Departamento Recursos Físicos, según Memorándum N°50, del Jefe de esa Dependencia. ESPALDERA $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 695.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.050
TOTAL OC $ 827.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.