Orden de Compra. Nº2200-196-CM26 "ESTUFA A GAS DE 15 KG PARA LOS COSAM SAN ESTEBAN Y COSAM RINCONADA - DSM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-196-CM26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ESTUFA A GAS DE 15 KG PARA LOS COSAM SAN ESTEBAN Y COSAM RINCONADA - DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela la orden de compra 2200-196-CM26 porque el proveedor selecciona indica lo siguiente: envío mail enviado por ELECTROLUX quien es el importador y distribuidor de la Marca MADEMSA. Hoy am, se nos informó de retiro de todas las estufas de los modelos a gas de 15 kilos por lo que no podre hacer la entrega el Lunes como les había comentado. (potencial anomalía en el funcionamiento), según correo electrónico de fecha 11.06.2026.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 607469,52
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTIA SPA
Razón Social VENTIA SPA
R.U.T. 77.798.686-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN V21 (2118273) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN V(2118273) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; San Felipe; PASAJE JUANA ROSS 928, SAN FELIPE $ 152.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.197.208 $ 3.197.208
Total Neto $ 3.197.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 607.470
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.804.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.