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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-20-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Decomiso de Drogas 09.01.2024 - U. de Decomisos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2200-37-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
68073,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Procesán Casa Matriz |
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Razón Social |
PROCESOS SANITARIOS S P A
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R.U.T. |
96.697.710-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Procesán Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151507
| Procedimientos o servicios administrativos | 52 | kilogramo | Solicitado por la Unidad de Decomiso, según Solicitud de Compra (Int N°23), del Jefe de esa Dependencia.
| Servicio de Incineración de Decomisos de Drogas afectas a la Ley 20.000, realizado el día 09.01.2024, según Prefactura N°467.212 |
$ 6.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.280
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$ 358.280
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Total Neto
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$ 358.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.073
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$ 426.353
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.