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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-201-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOALLA DE PAPEL DE 310 METROS PARA COSAM SAN ESTEBAN – DSM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-131-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
75905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MASTER AHORRO |
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Razón Social |
MASTER AHORRO SPA
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R.U.T. |
77.879.842-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MASTER AHORRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Pack | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DE 2 ROLLOS C/U DE 310 METROS
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$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.500
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$ 399.500
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Total Neto
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$ 399.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.905
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$ 475.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.