Orden de Compra. Nº
2200-213-AG26
"
INSUMOS CLÍNICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES - SAMU ACONCAGUA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-133-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-213-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLÍNICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES - SAMU ACONCAGUA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-133-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 855
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
768835
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AWADMEDICAL LTDA
Razón Social
Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T.
76.205.148-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
300
Caja
GUANTE NITRILO EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO C/POLVO TALLA S, CAJA 100 UNIDADES, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
42132205
Guantes quirúrgicos
300
Caja
GUANTE NITRILO EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO C/POLVO TALLA M, CAJA 100 UNIDADES, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
42132205
Guantes quirúrgicos
600
Caja
GUANTE NITRILO EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO C/POLVO TALLA L, CAJA 100 UNIDADES, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800.000
$ 1.800.000
42271709
Cánula médico nasal
700
Unidad
SONDA PARA OXÍGENO CÁNULA NASAL ADULTO UNIDAD, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.000
$ 203.000
42271909
Accesorios de vía aérea artificial
250
Unidad
MASCARILLA ASISTENCIA RESPIRATORIA NEBULIZACIÓN ADULTO C/FRASCO NEBULIZADOR, UNIDAD, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
42271709
Cánula médico nasal
100
Unidad
SONDA PARA OXIGENO CÁNULA NASAL OXIGENOTERAPIA NEONATAL UNIDAD, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
42271903
Tubos endotraquiales
5
Paquete
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN N°8.5 EMPAQUE 10 UNIDADES, SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
Total Neto
$ 4.046.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 768.835
TOTAL OC
$ 4.815.335
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.