Orden de Compra. Nº2200-218-SE24 "Decomiso de Drogas 10.05.2024 - U. de Decomisos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-218-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Decomiso de Drogas 10.05.2024 - U. de Decomisos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-37-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 800
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe
Comuna San Felipe
Impuesto 80509,65
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
Procedimientos o servicios administrativos61,5kilogramoSolicitado por la Unidad de Decomiso de Drogas, según Solicitud de Compra (Int N°278), del Jefe de esa Dependencia. Servicio de Incineración de Decomisos de Drogas afectas a la Ley 20.000, realizado el día 10.05.2024, según Prefactura 478.084 $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.735 $ 423.735
Total Neto $ 423.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.510
TOTAL OC $ 504.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.