Orden de Compra. Nº2200-219-AG26 "ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA AÑO 2026 – SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-149-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-219-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA AÑO 2026 – SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-149-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 916
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 42927,65
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel30CajaCLIP ACCCOCLIP METALICO PUNTA REDONDA 33MM ACERO CROMADO 100 UNIDADES, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710
44121706
Lápices de madera5CajaLAPIZ GRAFITO N°2 REDONDO SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES C/U, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.485 $ 3.485
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 M, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350
44121708
Marcadores30UnidadDESTACADOR BOLSILLO DELGADO AMARILLO FLUOR P/BISDELADA 5MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
44121802
Líquido corrector50UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO BLANCO PUNTA METALICA 7ML, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL 0.8MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILA ALCALINA AAA 1.5 V DE 2 UNIDADES C/U, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES SACO BLANCO OFICIO 23X30 CM2, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCINTA MASKING TAPE ENMASCARAR 24X40 M, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.850 $ 24.850
44121708
Marcadores50UnidadMARCADOR PIZARRA AZUL PUNTA REDONDA 4MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44121708
Marcadores90UnidadMARCADOR PIZARRA NEGRO PUNTA REDONDA 4MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
44121708
Marcadores90UnidadMARCADOR PERMANENTE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA AZUL 3.5MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
44121708
Marcadores60UnidadMARCADOR PERMANENTE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA NEGRO 1.5MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO  $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
Total Neto $ 225.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.928
TOTAL OC $ 268.863


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.