Orden de Compra. Nº
2200-219-AG26
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ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA AÑO 2026 – SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-149-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-219-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA AÑO 2026 – SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-149-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 916
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
42927,65
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
30
Caja
CLIP ACCCOCLIP METALICO PUNTA REDONDA 33MM ACERO CROMADO 100 UNIDADES, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.710
$ 7.710
44121706
Lápices de madera
5
Caja
LAPIZ GRAFITO N°2 REDONDO SIN GOMA CAJA DE 12 UNIDADES C/U, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.485
$ 3.485
31201512
Cinta Transparente
50
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 M, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.350
$ 42.350
44121708
Marcadores
30
Unidad
DESTACADOR BOLSILLO DELGADO AMARILLO FLUOR P/BISDELADA 5MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.010
44121802
Líquido corrector
50
Unidad
CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO BLANCO PUNTA METALICA 7ML, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.350
$ 9.350
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL 0.8MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PILA ALCALINA AAA 1.5 V DE 2 UNIDADES C/U, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SOBRES SACO BLANCO OFICIO 23X30 CM2, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
31201503
Cintas adhesivas de protección
50
Unidad
CINTA MASKING TAPE ENMASCARAR 24X40 M, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.850
$ 24.850
44121708
Marcadores
50
Unidad
MARCADOR PIZARRA AZUL PUNTA REDONDA 4MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
44121708
Marcadores
90
Unidad
MARCADOR PIZARRA NEGRO PUNTA REDONDA 4MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
44121708
Marcadores
90
Unidad
MARCADOR PERMANENTE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA AZUL 3.5MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
44121708
Marcadores
60
Unidad
MARCADOR PERMANENTE CUERPO GRUESO PUNTA FINA REDONDA NEGRO 1.5MM, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO COTIZADO
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
Total Neto
$ 225.935
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.928
TOTAL OC
$ 268.863
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.561.040-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.