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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-288-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE GASFITERIA Y CERTIFICACION CABAÑAS PICHICUY - RRFF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-126-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
723710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAX LOGÍSTICA CHILE |
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Razón Social |
MAX PROLOG CHILE SPA
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R.U.T. |
78.132.646-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAX LOGÍSTICA CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | SERVICIOS DE GASFITERÍA Y CERTIFICACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN EL RECINTO DE VERANEO CABAÑAS PICHICUY DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA, UBICADO EN AVENIDA EL BOSQUE S/N A UN COSTADO DE RECINTO MILITAR, PICHICUY, LA LIGUA.
VISITA A TERRENO SERÁ DE CARÁCTER OBLIGATORIA Y TENDRÁ LUGAR EN AVENIDA EL BOSQUE S/N, ESTA SE EFECTUARÁ EL DÍA MARTES 19 DE AGOSTO A LAS 14:00 HORAS.
NOTA: Una vez realizada la recepción conforme en el portal el proveedor deberá emitir la factura. | |
$ 3.809.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.809.000
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$ 3.809.000
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Total Neto
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$ 3.809.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 723.710
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$ 4.532.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.