Orden de Compra. Nº2200-329-SE18 "MANTENCION Y REPARACION MOVILES - SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-329-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION MOVILES - SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-40-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 174988,8809
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor German Alfonos
Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ
R.U.T. 76.550.831-2
Sucursal German Alfonos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalSolicitado según Solicitud de Compra Nº246 de fecha 27.02.18 del Jefe Samu Aconcagua Informe N° 31 de fecha 27/02/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°121 de fecha 08.02.2018Servicios de Reparación de Móvil 15 HYTJ-27 Base Los Andes $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalInforme N° 30 de fecha 27/02/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°96 de fecha 18.01.2018Servicios de Reparación de Móvil ATS VITO DRBJ-30 Base San Felipe $ 798.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.156 $ 798.156
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalInforme N°32 de fecha 27/02/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°120 de fecha 01.02.2018Servicios de Mantención de Móvil 48 DLYY-14 Base San Felipe $ 105.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.987 $ 105.987
Total Neto $ 920.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.989
TOTAL OC $ 1.095.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.