Orden de Compra. Nº2200-345-SE25 "ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y CALZADO PROCESO 2025 - SAMU "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-345-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y CALZADO PROCESO 2025 - SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-40-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1681
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 4999660
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA TRAPA
Razón Social LA TRAPA SPA
R.U.T. 76.763.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA TRAPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102709
Uniformes de personal de ambulancias273UnidadSolicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.Pantalón SAMU $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736.000 $ 8.736.000
53102709
Uniformes de personal de ambulancias378UnidadSolicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.Polera SAMU $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584.000 $ 10.584.000
46181507
Chalecos de protección97UnidadSolicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.Geólogo SAMU $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619.000 $ 2.619.000
42131608
Uniformes para el personal sanitario125UnidadSolicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.Polar SAMU $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375.000 $ 4.375.000
Total Neto $ 26.314.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.999.660
TOTAL OC $ 31.313.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.