Orden de Compra. Nº
2200-345-SE25
"
ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y CALZADO PROCESO 2025 - SAMU
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-345-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y CALZADO PROCESO 2025 - SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2200-40-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1681
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
4999660
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA TRAPA
Razón Social
LA TRAPA SPA
R.U.T.
76.763.248-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA TRAPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102709
Uniformes de personal de ambulancias
273
Unidad
Solicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.
Pantalón SAMU
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736.000
$ 8.736.000
53102709
Uniformes de personal de ambulancias
378
Unidad
Solicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.
Polera SAMU
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584.000
$ 10.584.000
46181507
Chalecos de protección
97
Unidad
Solicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.
Geólogo SAMU
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.619.000
$ 2.619.000
42131608
Uniformes para el personal sanitario
125
Unidad
Solicitados por Departamento Salud Mental, según Solicitud de Compra N°49, Oficina de Partes N°343 (Interno N°446), del Referente Técnico de esa Dependencia.
Polar SAMU
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.375.000
$ 4.375.000
Total Neto
$ 26.314.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.999.660
TOTAL OC
$ 31.313.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.