Orden de Compra. Nº2200-369-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE CURACIÓN AVANZADA PARA EL PILOTO DE ÚLCERA VENOSA – DAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-369-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE CURACIÓN AVANZADA PARA EL PILOTO DE ÚLCERA VENOSA – DAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 306261
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A

Despachar a: 

 Cajales #1900, San Felipe

 Atención: Patricio Vargas

Teléfono: 342 492135 | Anexo: 342135

Patricio.vargas@redsalud.gov.cl

 

LUNES A JUEVES

MAÑANA

8:15

13:00

 TARDE

14:30

16:30

VIERNES

MAÑANA

8:15

13:00

TARDE

14:30

15:30

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convatec
Razón Social CONVATEC CHILE S.A.
R.U.T. 76.020.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Convatec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general40UnidadSolicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra Int. N°281, de la Referente Técnico de esa Dependencia.Apósito de Carboximetilcelulosa con Plata, Lamina 5x5 cm $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.960 $ 135.960
42311505
Vendas o vendajes para uso general40UnidadSolicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra Int. N°281, de la Referente Técnico de esa Dependencia.Apósito de Carboximetilcelulosa, Lamina 10x10 cm $ 5.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.200 $ 216.200
42311505
Vendas o vendajes para uso general40UnidadSolicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra Int. N°281, de la Referente Técnico de esa Dependencia.Apósito Espuma Hidrofilica con adhesivo, Lamina 10x10cm $ 4.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.120 $ 170.120
42311520
Cintas médicas no adhesivas100UnidadSolicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra Int. N°281, de la Referente Técnico de esa Dependencia.Bota de Una, 10 cm x 10 cm $ 9.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.500 $ 949.500
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento40UnidadSolicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra Int. N°281, de la Referente Técnico de esa Dependencia.Hidrogel, Tubo 15 gr, $ 3.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.120 $ 140.120
Total Neto $ 1.611.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.261
TOTAL OC $ 1.918.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.