Orden de Compra. Nº2200-436-SE20 "PERCHERAS DESECHABLES (COVID-19) - SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-436-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2020
Nombre de la Orden de Compra PERCHERAS DESECHABLES (COVID-19) - SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según la Ley N° 21.192 del 19.12.2019 del Presupuesto del Sector Público 2020, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 4560000
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGCOM SpA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E
R.U.T. 76.135.211-3
Sucursal SEGCOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102707
Delantal de doctor10000UnidadLa Solicitud de Compra N°93 de 14-05-2020, de la Unidad requirente SAMU Aconcagua. Autorizado por Resolución Exenta N°1144 de fecha 20.05.2020 de Asesoria Juridica.COTIZACION N°116362 DE FECHA 13.05.2020 PERCHERAS DESECHABLES DESPACHAR A DEPENDENCIAS DEL SAMU: AVDA. MIRAFLORES N°2085 SAN FELIPE CONTACTO: MARGORIE JIMENEZ PLAZA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000.000 $ 24.000.000
Total Neto $ 24.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.560.000
TOTAL OC $ 28.560.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.