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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-528-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tarjetas de presentación para Jefe RR.PP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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2200-28-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Juana Ross 928 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
1710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOSVECAR |
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Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ
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R.U.T. |
12.033.368-2 |
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Sucursal |
IMPRESOSVECAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 100 | Unidad | Solicitadas para el funcionario Julio González A., Jefe Comunicaciones y Relaciones Públicas de esta Dirección de Salud. | Tarjetas de presentación en impresión de tarjetas cuño relieve seco, en opalina hilada 246 gr9 x 5.5 cm, logo en relieve tamaño 28mm, costado derecho centrado margen del borde 5.5 mm, Nombre: minium Pro Bold Cuerpo 11; cargo, teléfono y mail : Minium Pro |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 9.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.710
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$ 10.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.