Orden de Compra. Nº2200-536-SE23 "CAMILLA TRANSPORTE PACIENTE PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN - RRFF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-536-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CAMILLA TRANSPORTE PACIENTE PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN - RRFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1518 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 913140
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A

DESPACHAR A: 

 CESFAM SAN ESTEBAN, DIRECCIÓN CALLE LOS AROMOS n°363, SAN ESTEBAN.

 CONTACTAR A: VICTOR LUCERO OLGUÍN, FONO: +56942145746

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A.
Razón Social EKIPOTEL CHILE S A
R.U.T. 79.844.080-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141601
Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo3UnidadSolicitados por el Departamento Recurso Físico, según Memorándum N°89, del Jefe de esa Dependencia.Camilla Transporte de Paciente (H max: 91cms, L: 211 cms; A: 76cm) $ 1.602.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.806.000 $ 4.806.000
Total Neto $ 4.806.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 913.140
TOTAL OC $ 5.719.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.