Orden de Compra. Nº2200-570-SE24 "RES1973 SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES NOVBRE. - SAMU "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-570-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra RES1973 SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES NOVBRE. - SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2176
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 449942,42
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOBILINK S.A.
Razón Social MOBILINK S.A
R.U.T. 77.808.840-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOBILINK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161523
Receptores o transmisores de radiofrecuencia1MesSolicitado por SAMU Aconcagua, según memorándum N°162 de 09.12.2024 del Jefe SAMU Aconcagua, N°735 de 09.12.2024 de la Of de Partes y Autorizado por Resolución Exenta N° 1973 de fecha 28.10.2024. SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO DIGITAL SAMU ACONCAGUA, MES DE NOVIEMBRE $ 2.368.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.368.118 $ 2.368.118
Total Neto $ 2.368.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.942
TOTAL OC $ 2.818.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.