Orden de Compra. Nº2200-61-SE24 "COSTO FIJO Y VARIABLE ARRDO DE 5 IMPRESORAS, ENERO - UST"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-61-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra COSTO FIJO Y VARIABLE ARRDO DE 5 IMPRESORAS, ENERO - UST
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 211
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 15522,05
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mellafe y Salas
Razón Social MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.
R.U.T. 76.511.406-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mellafe y Salas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalSolicitud de Compra N°04 (Int 93) del Jefe Unidad Soporte TIC DSSA.Costo variable de 5 impresoras SAMSUNG SLM4080FX, IImpresiones color negro : 3.328 (Costo Variable $4.97) $ 16.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540 $ 16.540
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales5MesSolicitud de Compra N°04 (Int 93) del Jefe( S) Unidad Soporte TIC DSSA.Arriendo y Costo Fijo de 5 impresoras SAMSUNG SLM4080FX, Reacondicionadas. ubicadas en las Oficinas de : Secretaría de Jurídica, Dirección, U. Salud Mental, Finanzas y OIRS CUOTA 21/36 MES DE : ENERO $ 13.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.155 $ 65.155
Total Neto $ 81.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.522
TOTAL OC $ 97.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.