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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-79-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Balizas 12V Simples, para SAMU Aconcagua |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Juana Ross 928 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
6067,2263 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
central pernos |
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Razón Social |
MARCO ALFONSO CASTRO PAEZ
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R.U.T. |
10.416.418-8 |
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Sucursal |
central pernos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171606
| Sirenas | 10 | Unidad | | Balizas 12V, simples, color rojo, giratorias |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.930
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$ 31.933
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Total Neto
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$ 31.933
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.067
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$ 38.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.