Orden de Compra. Nº
2200-808-SE18
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Arriendo Salón Club AUCA, UAI
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-808-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
Arriendo Salón Club AUCA, UAI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2200-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto N° 21.053 del 27 de diciembre de 2017, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna
San Felipe
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
728086009
Razón Social
CLUB AUCAS REHUE NUMERO DIECISEIS SAN FELIPE CACIQ
R.U.T.
72.808.600-9
Sucursal
728086009
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111601
Centros de conferencias
1
Día
Arriendo de salón día 04.06-18 para Jornada Campaña Invierno DGH, según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES
ARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 04.06.2018, Jornada Campaña Invierno DGH.
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
90111601
Centros de conferencias
1
Día
Arriendo de salón día 05.06-18 para JornadaCapacitación Soporte Vital Básico DGH, según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES
ARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 05.06.2018, Capacitación Soporte Vital Básico DGH.
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
90111601
Centros de conferencias
1
Día
Arriendo de salón día 12.06.18 para Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar" Reunión CMEL, según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES
ARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 12.06.2018, Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar" Reunión CMEL
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
90111601
Centros de conferencias
1
Día
Arriendo de salón día 13.06.18 para Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar", según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONES
ARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 13.06.2018, Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar"
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
Total Neto
$ 176.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 176.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.