Orden de Compra. Nº2200-808-SE18 "Arriendo Salón Club AUCA, UAI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-808-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Salón Club AUCA, UAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto N° 21.053 del 27 de diciembre de 2017, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 728086009
Razón Social CLUB AUCAS REHUE NUMERO DIECISEIS SAN FELIPE CACIQ
R.U.T. 72.808.600-9
Sucursal 728086009
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1DíaArriendo de salón día 04.06-18 para Jornada Campaña Invierno DGH, según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 04.06.2018, Jornada Campaña Invierno DGH. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaArriendo de salón día 05.06-18 para JornadaCapacitación Soporte Vital Básico DGH, según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 05.06.2018, Capacitación Soporte Vital Básico DGH. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaArriendo de salón día 12.06.18 para Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar" Reunión CMEL, según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 12.06.2018, Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar" Reunión CMEL $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaArriendo de salón día 13.06.18 para Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar", según solicitud de compra N°99 (Int. N°728) de fecha 15.06.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 13.06.2018, Reunión orientación Prevención de Riesgo "Bienestar" $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 176.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.