Orden de Compra. Nº2200-814-SE20 "Arrdo de 20 carros móv con notebook, cuota 8 - TIC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-814-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Arrdo de 20 carros móv con notebook, cuota 8 - TIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-37-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1432
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe
Comuna San Felipe
Impuesto 364800
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.
Razón Social HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.
R.U.T. 76.382.851-4
Sucursal HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192402
Carros específicos de equipo de control y de diagnóstico1MesSolicitado para el período 11 de Julio al 10 de Agosto de 2020, según memorándum N°249/20, del Jefe Departamento TICArriendo de 20 Carros Móviles con Notebook, Cuota 8/36 $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000
Total Neto $ 1.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.800
TOTAL OC $ 2.284.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.