Orden de Compra. Nº2200-832-SE23 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN - RRFF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-832-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CESFAM DE SAN ESTEBAN - RRFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-82-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 314231,5
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A

DESPACHAR A: 

 

CALLE LOS AROMOS N°363, CESFAM SAN ESTEBAN

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ortopedic
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
R.U.T. 77.765.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ortopedic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141601
Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo1UnidadSolicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia.Soporte Universal (Portasuero) $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla14UnidadSolicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia.Camilla Examen (H:85cms; L:190cms, A: 60cms. Aprox) $ 115.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.860 $ 1.623.860
Total Neto $ 1.653.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.232
TOTAL OC $ 1.968.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.