Orden de Compra. Nº
2200-844-AG21
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Materiales Complejo Cajales y Servicio Salud Aconcagua - UAI
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-844-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Complejo Cajales y Servicio Salud Aconcagua - UAI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1468
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
238879,4
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FOURMED
Razón Social
4MED SPA
R.U.T.
77.153.112-1
Sucursal
FOURMED
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103301
Moldura de aluminio
20
Unidad
MOLDURA 20x10 MM2 M CON ADHESIVO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
6
Unidad
CINTA AISLADORA ELECTRICA 3/4' 20M NEGRO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.340
$ 14.340
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
AMPOLLETAS LED GU - 10 50W FRÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
6
Unidad
CINTA AISLADORA ELECTRICA DE GOMA AUTOFUNDENTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
43222821
Panel de conexiones
30
Unidad
PANEL LED SOBREPUESTO CIRCULAR 18W LUZ FRÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.700
$ 239.700
43222821
Panel de conexiones
8
Unidad
PANEL SOBREPUESTO 40W 60x60 CM LUZ DÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 25.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.920
$ 207.920
26141603
Moderador para conjunto subcrítico
10
Unidad
EQUIPO ALTA EFICIENCIA 2x18W LED SOBREPUESTO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 26.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.900
$ 269.900
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
SALA DE BAÑO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y SOLICITUD 526
$ 189.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.900
$ 189.900
26121613
Cable aislado o forrado
100
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO LIBRE DE HALÓGENO 1,5MM BLANCO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
26121613
Cable aislado o forrado
100
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO LIBRE DE HALÓGENO 1,5MM VERDE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
20121506
Protectores de rosca del tubo de perforar
100
Tubo
Solicitados por Unidad Administración Interna, según Solicitud de Compra N°147, del Jefe (S) de esa Dependencia.
TUBO LED T8 LUZ FRÍA (CAJAS 30 TUBOS C/U),
$ 1.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.300
$ 197.300
Total Neto
$ 1.257.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.879
TOTAL OC
$ 1.496.139
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.