Orden de Compra. Nº2200-844-AG21 "Materiales Complejo Cajales y Servicio Salud Aconcagua - UAI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-844-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales Complejo Cajales y Servicio Salud Aconcagua - UAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1468
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 238879,4
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURMED
Razón Social 4MED SPA
R.U.T. 77.153.112-1
Sucursal FOURMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103301
Moldura de aluminio20UnidadMOLDURA 20x10 MM2 M CON ADHESIVO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica6UnidadCINTA AISLADORA ELECTRICA 3/4' 20M NEGRO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadAMPOLLETAS LED GU - 10 50W FRÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica6UnidadCINTA AISLADORA ELECTRICA DE GOMA AUTOFUNDENTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
43222821
Panel de conexiones30UnidadPANEL LED SOBREPUESTO CIRCULAR 18W LUZ FRÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.700 $ 239.700
43222821
Panel de conexiones8UnidadPANEL SOBREPUESTO 40W 60x60 CM LUZ DÍA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.920 $ 207.920
26141603
Moderador para conjunto subcrítico10UnidadEQUIPO ALTA EFICIENCIA 2x18W LED SOBREPUESTO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.900 $ 269.900
30181515
Estanque del WC1UnidadSALA DE BAÑO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y SOLICITUD 526  $ 189.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.900 $ 189.900
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE ELÉCTRICO LIBRE DE HALÓGENO 1,5MM BLANCO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE ELÉCTRICO LIBRE DE HALÓGENO 1,5MM VERDE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°147  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
20121506
Protectores de rosca del tubo de perforar100TuboSolicitados por Unidad Administración Interna, según Solicitud de Compra N°147, del Jefe (S) de esa Dependencia.TUBO LED T8 LUZ FRÍA (CAJAS 30 TUBOS C/U), $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.300 $ 197.300
Total Neto $ 1.257.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.879
TOTAL OC $ 1.496.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.