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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-855-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Enmarcados fotografías frontis establecimientos de |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pasaje Juana Ross 928 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
33529,41172 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Enmarcaciones Cuatro Esquinas |
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Razón Social |
LEOPOLDO NUNEZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.512.406-6 |
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Sucursal |
Enmarcaciones Cuatro Esquinas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Enmarcados | 7 | Unidad | Solicitados para ser instalados en la oficina de esta Dirección de Salud, según correo electrónico de fecha 15.06.2012, de Comunicaciones y RR.PP. | Emarcados fotografías, moldura JO 57, clásica, caoba de 3 cm, con vidrio difuso de frente, medidas 26 x 38 cm. app, con 5 cm de margen libre por lado. |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.470
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$ 176.471
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Total Neto
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$ 176.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.529
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$ 210.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.