Orden de Compra. Nº2200-878-SE18 "Arriendo Salón Club AUCA, UAI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-878-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Salón Club AUCA, UAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto N° 21.053 del 27 de diciembre de 2017, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 728086009
Razón Social CLUB AUCAS REHUE NUMERO DIECISEIS SAN FELIPE CACIQ
R.U.T. 72.808.600-9
Sucursal 728086009
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1DíaArriendo de salón día 02.04.18 para JornadaCurso Gestión de Casos y Continuidad de Cuidados, según solicitud de compra N°59 (Int. N°813) de fecha 17.04.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 02.04.2018, Jornada Curso Gestión de Casos y Continuidad de Cuidados. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
90111601
Centros de conferencias1DíaArriendo de salón día 03.04.18 para JornadaCurso Gestión de Casos y Continuidad de Cuidados, según solicitud de compra N°59 (Int. N°813) de fecha 17.04.2018 del Jefe Unidad Administración Interna. Res. Exenta N°873 Adjudica Bases ID N°2200-6-LP17 CONVENIO DE SUMINISTRO SALONESARRIENDO SALÓN AUCA, fecha 03.04.2018,Jornada Curso Gestión de Casos y Continuidad de Cuidados. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 88.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 88.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.