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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-922-CC21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Guantes sin polvo Talla L, M y S COVID-19 - DGR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-9-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
865687,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marcelo |
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Razón Social |
Albranding SPA
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R.U.T. |
76.421.101-4 |
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Sucursal |
Marcelo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 675 | Caja | Guantes de procedimiento s/polvo nitrilo adjudicado en compra coordinada 1122317-9-LR21, según solicitud de compra N°23 de la Jefa de Departamento Gestión en Red.
Las fechas de entrega y tallas serán coordinadas con Asesora de Depto. Gestión en Red, correo electrónico itzel.henriquez@redsalud.gov.cl | Guantes de nitrilo sin polvo, marca INTCO Nitrilo (cajas de 100 unidades) |
$ 6.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.556.250
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$ 4.556.250
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Total Neto
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$ 4.556.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 865.688
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$ 5.421.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.