Orden de Compra. Nº2200-945-SE19 "SERVICIO DE PUBLICIDAD WWW.ACONCAGUADIGITAL.CL DEL MES DE NOVIEMBRE - RRPP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-945-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PUBLICIDAD WWW.ACONCAGUADIGITAL.CL DEL MES DE NOVIEMBRE - RRPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1963
Usuario SIGFE bruizs
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 21.125 del 28.12.2018, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
Comuna San Felipe
Impuesto 28500
Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Godoy Rosas
Razón Social PATRICIO IVAN GODOY ROSAS
R.U.T. 13.157.229-8
Sucursal Patricio Godoy Rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1GlobalSolicitado por Memorándum N°66 de 21.08.2019 del Jefe del Depto. Comunicaciones y RR.PP. Autorizado por Resolución Exenta N°2246 de 11.10.2019. LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO: FACTURAS.SSA@REDSALUD.GOV.CLespacio de 480x60 pixeles en formato flash Correspondiente al Mes de Noviembre 2019 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.500
TOTAL OC $ 178.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.