Orden de Compra. Nº
2201-1006-SE11
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Materiales confeccion tapa liquidos RX
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2201-1006-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales confeccion tapa liquidos RX
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
61.602.117-6
Dirección de Facturación
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna
Peñalolén
Impuesto
9174,1576
Dirección de Envío de la Factura
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ANTICORR E/NERO 1 GL
ANTICORR E/NERO 1 GL 481599
$ 7.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.723
$ 7.723
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESM CERELUXE NEGRO 1GL
ESM CERELUXE NEGRO 1GL 713716
$ 13.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.135
$ 13.135
31162402
Portacandado
1
Unidad
PORTACANDADO 915 5 1/2 1UN
PORTACANDADO 915 5 1/2 1UN 78124X
$ 2.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.054
$ 2.054
31191603
Ruedas abrasivas de tungsteno de carburo
1
Unidad
DISCO DESBASTE METAL 7 RASTA
DISCO DESBASTE METAL 7 RASTA 674036
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.525
$ 1.525
31191603
Ruedas abrasivas de tungsteno de carburo
1
Unidad
DISCO LAMINADO 4,5 GR
DISCO LAMINADO 4,5 GR 1213539
$ 1.771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.771
$ 1.771
23171509
Soldadura
1
kilogramo
ELECTRODO 6010 3/32 1KG IND
ELECTRODO 6010 3/32 1KG IND 155608
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
AGUARRAS MINERAL 1 LT
AGUARRAS MINERAL 1 LT 430676
$ 701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.402
$ 1.402
31162309
Estantes de montaje
4
Par
POMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN
POMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN 352098
$ 1.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.988
$ 4.989
30102304
Perfiles de acero
2
Tira
PERFIL RECTANG 30X20X1,5MM
PERFIL RECTANG 30X20X1,5MM 166243
$ 3.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.081
30102304
Perfiles de acero
2
Tira
PERFIL RECTANG 25X15X1,5MM
PERFIL RECTANG 25X15X1,5MM 890804
$ 2.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.791
Total Neto
$ 48.285
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.174
TOTAL OC
$ 57.459
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.