Orden de Compra. Nº2201-1006-SE11 "Materiales confeccion tapa liquidos RX"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-1006-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales confeccion tapa liquidos RX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Peñalolén
Impuesto 9174,1576
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónANTICORR E/NERO 1 GLANTICORR E/NERO 1 GL 481599 $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.723 $ 7.723
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESM CERELUXE NEGRO 1GLESM CERELUXE NEGRO 1GL 713716 $ 13.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.135 $ 13.135
31162402
Portacandado1UnidadPORTACANDADO 915 5 1/2 1UN PORTACANDADO 915 5 1/2 1UN 78124X $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.054 $ 2.054
31191603
Ruedas abrasivas de tungsteno de carburo1UnidadDISCO DESBASTE METAL 7 RASTADISCO DESBASTE METAL 7 RASTA 674036 $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525 $ 1.525
31191603
Ruedas abrasivas de tungsteno de carburo1UnidadDISCO LAMINADO 4,5 GR DISCO LAMINADO 4,5 GR 1213539 $ 1.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771 $ 1.771
23171509
Soldadura1kilogramoELECTRODO 6010 3/32 1KG IND ELECTRODO 6010 3/32 1KG IND 155608 $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS MINERAL 1 LT AGUARRAS MINERAL 1 LT 430676 $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.402 $ 1.402
31162309
Estantes de montaje4ParPOMEL AC C/GOL 3/4X4 2UNPOMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN 352098 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.988 $ 4.989
30102304
Perfiles de acero2TiraPERFIL RECTANG 30X20X1,5MM PERFIL RECTANG 30X20X1,5MM 166243 $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.081
30102304
Perfiles de acero2TiraPERFIL RECTANG 25X15X1,5MM PERFIL RECTANG 25X15X1,5MM 890804 $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.791
Total Neto $ 48.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.174
TOTAL OC $ 57.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.