Orden de Compra. Nº2201-1085-CM16 "insumos de aseo y esxritorio"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-1085-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra insumos de aseo y esxritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Santiago
Impuesto 93841,0874
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (975150) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M BLANCA 2 ROLLOS 990150(975150) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M BLANCA 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.670 $ 416.670
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta5 (976191) DISPENSADOR VIRGINIA JABÓN MEDIANO UNIDAD 991191(976191) DISPENSADOR VIRGINIA JABÓN MEDIANO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.535 $ 42.535
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U30 (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.610
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas40 (1007849) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD 1025849(1007849) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.720 $ 28.720
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas1 (1145141) CUCHARA DGO PLASTICA GRANDE BLANCA DESECHABLE PAQUETE 100 UNIDADES 1167625(1145141) CUCHARA DGO PLASTICA GRANDE BLANCA DESECHABLE PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152 $ 1.152
Total Neto $ 503.687
Descuento $ 9.787
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.841
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 587.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.