Orden de Compra. Nº2201-1234-SE09 "ARTS. ESCRITORIO VARIOS SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-1234-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTS. ESCRITORIO VARIOS SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MAYOR
Razón Social PEDRO JORQUERA A
R.U.T. 6.593.810-3
Sucursal LIBRERIA MAYOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA PP30  $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA PM30  $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
Protectores de hojas26Unidad no definidaSEPARADORESDE VINILICO ENFERMERIA  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.340 $ 28.340
Bloques para mensajes5Unidad no definidaRECIBOS DE DINERO  $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085 $ 1.085
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad no definidaSET CINTAS DE REGALO  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
44121904
Rellenos de tinta4Unidad no definidaTAMPONES DE TINTA  $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156 $ 2.156
44111506
Taco calendario40Unidad no definidaTACO CALENDARIO AÑO 2010  $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETERAS  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780
Total Neto $ 102.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 102.941

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.