Orden de Compra. Nº
2201-1234-SE09
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ARTS. ESCRITORIO VARIOS SERVICIOS
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2201-1234-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTS. ESCRITORIO VARIOS SERVICIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
61.602.117-6
Dirección de Facturación
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA MAYOR
Razón Social
PEDRO JORQUERA A
R.U.T.
6.593.810-3
Sucursal
LIBRERIA MAYOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA PP30
$ 3.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.910
$ 3.910
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA PM30
$ 4.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
Protectores de hojas
26
Unidad no definida
SEPARADORESDE VINILICO ENFERMERIA
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.340
$ 28.340
Bloques para mensajes
5
Unidad no definida
RECIBOS DE DINERO
$ 217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.085
$ 1.085
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad no definida
SET CINTAS DE REGALO
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
44121904
Rellenos de tinta
4
Unidad no definida
TAMPONES DE TINTA
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.156
$ 2.156
44111506
Taco calendario
40
Unidad no definida
TACO CALENDARIO AÑO 2010
$ 1.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.840
$ 47.840
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETERAS
$ 4.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.780
$ 8.780
Total Neto
$ 102.941
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 102.941
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.