Orden de Compra. Nº2201-140-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-22-L111"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-140-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-22-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2201-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Peñalolén
Impuesto 22527,54
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta5CajaAdq. Lapiz Pasta Azul (caja x12 ud)  $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44121701
Lápiz pasta5CajaAdq. Lapiz Pasta Rojo (caja x12 ud)  $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44121706
Lápices de madera5CajaAdq. Lapiz Grafito Faber Nº 2 sin goma (caja x12 ud)  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121701
Lápiz pasta5CajaAdq. Lapiz Pasta Negro (caja x12 ud)  $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44122104
Clips para papel20CajaAdq.. Aco Clip (caja x 100 ud plastico )  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
44122103
Corchetes100UnidadAdq. Corchetes tamaño standard 26-6  $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
60121132
Papel calco1UnidadAdq. Papel calco ( caja 25 unidades)  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
44122001
Archivadores de fichas50UnidadAdq.Lomos Archivadores oficina Beige . Blanco , Celeste , rojo , verde . 10 de cada color   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadAdq. Cuaderno Colege Matematica   $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
14111531
Libros o cuadernos de registro15UnidadAdq. Libro actas 100 Hojas Foliado   $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890 $ 13.890
44101802
Máquinas sumadoras50UnidadAdq. Papel para maquina sumadora 57mm x 41 mts   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
44121505
Sobres especiales500UnidadAdq. Sobres Oficio  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121505
Sobres especiales500UnidadAdq. Sobres 1/2 oficio   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121613
Saca corchetes10UnidadAdq. Saca Corchete de pinza chico   $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
44121619
Sacapuntas10UnidadAdq. Sacapuntas standard  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
44121620
Dedo de goma20UnidadAdq. Dedo Goma Chico Nº 11  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44121620
Dedo de goma20UnidadAdq. Dedo Goma Mediano Nº 12  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44121620
Dedo de goma20UnidadAdq. Dedo Goma Grande Nº 13  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
Total Neto $ 118.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.528
TOTAL OC $ 141.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.