Orden de Compra. Nº
2201-140-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-22-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2201-140-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-22-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2201-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
61.602.117-6
Dirección de Facturación
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna
Peñalolén
Impuesto
22527,54
Dirección de Envío de la Factura
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL
Razón Social
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T.
76.061.008-9
Sucursal
COMERCIAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
5
Caja
Adq. Lapiz Pasta Azul (caja x12 ud)
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
44121701
Lápiz pasta
5
Caja
Adq. Lapiz Pasta Rojo (caja x12 ud)
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
44121706
Lápices de madera
5
Caja
Adq. Lapiz Grafito Faber Nº 2 sin goma (caja x12 ud)
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121701
Lápiz pasta
5
Caja
Adq. Lapiz Pasta Negro (caja x12 ud)
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
44122104
Clips para papel
20
Caja
Adq.. Aco Clip (caja x 100 ud plastico )
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
44122103
Corchetes
100
Unidad
Adq. Corchetes tamaño standard 26-6
$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
60121132
Papel calco
1
Unidad
Adq. Papel calco ( caja 25 unidades)
$ 1.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.356
$ 1.356
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad
Adq.Lomos Archivadores oficina Beige . Blanco , Celeste , rojo , verde . 10 de cada color
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
Adq. Cuaderno Colege Matematica
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
Adq. Libro actas 100 Hojas Foliado
$ 926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.890
$ 13.890
44101802
Máquinas sumadoras
50
Unidad
Adq. Papel para maquina sumadora 57mm x 41 mts
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
44121505
Sobres especiales
500
Unidad
Adq. Sobres Oficio
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121505
Sobres especiales
500
Unidad
Adq. Sobres 1/2 oficio
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44121613
Saca corchetes
10
Unidad
Adq. Saca Corchete de pinza chico
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520
$ 1.520
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
Adq. Sacapuntas standard
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
44121620
Dedo de goma
20
Unidad
Adq. Dedo Goma Chico Nº 11
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
44121620
Dedo de goma
20
Unidad
Adq. Dedo Goma Mediano Nº 12
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
44121620
Dedo de goma
20
Unidad
Adq. Dedo Goma Grande Nº 13
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
Total Neto
$ 118.566
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.528
TOTAL OC
$ 141.094
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.