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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2201-231-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de polvos de hornear 2201-153-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EL producto no llega a bodega después de semanas de espera del despacho y de confirmación de este y aun así no fue despachado. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
61.602.117-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José Arrieta 5969 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
6555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Arrieta 5969 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-03-2026 |
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Proveedor |
PICKY WARRIOR CHILE SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL PICKY WARRIOR CHILE SPA
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R.U.T. |
78.254.698-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PICKY WARRIOR CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181709
| Suministros para el horno | 5 | Tarro | polvos de hornear tarro grande de 500kgr o 750kgr | polvos de hornear tarro grande de 500kgr o 750kgr |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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Total Neto
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$ 34.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.555
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$ 41.055
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.