Orden de Compra. Nº2201-237-SE17 "Insumos taller Oropedico"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-237-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos taller Oropedico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2201-65-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Santiago
Impuesto 33242,4
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOPLANTA
Razón Social ROXANA CEA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.114.460-k
Sucursal TECNOPLANTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad no definidaRESINA LIQUIDA DE SELLADO TARRO, 4,6 KG MARCA PROTEOR 617H21=4.600 (sku PC234-5) RESINA LIQUIDA DE SELLADO TARRO, 4,6 KG MARCA PROTEOR 617H21=4.600 (sku PC234-5) $ 87.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.960 $ 174.960
Total Neto $ 174.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.242
TOTAL OC $ 208.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.