Orden de Compra. Nº2201-287-SE26 "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-287-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2201-23-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 657
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAYNER
Razón Social LAYNER SPA
R.U.T. 76.034.985-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAYNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaPersonal Administrativo CR DE GESTION DE ATENCION AL USUARIO MARZO 2026 (Según prefactura adjunta)Personal Administrativo CR DE GESTION DE ATENCION AL USUARIO MARZO 2026 (Según prefactura adjunta) $ 1.240.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.327 $ 1.240.327
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaPersonal Administrativo UNIDAD JURÍDICA MARZO 2026 (Según prefactura adjunta)Personal Administrativo UNIDAD JURÍDICA MARZO 2026 (Según prefactura adjunta) $ 628.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.896 $ 628.896
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaPersonal Técnico UNIDAD INFORMÁTICA MARZO 2026 (Según prefactura adjunta)Personal Técnico UNIDAD INFORMÁTICA MARZO 2026 (Según prefactura adjunta) $ 1.363.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.062 $ 1.363.062
Total Neto $ 3.232.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.232.285

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.