Orden de Compra. Nº2201-515-SE13 "Servicio de arriendo de impresoras Xerox Julio 201"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-515-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de impresoras Xerox Julio 201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2201-122-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Peñalolén
Impuesto 33208,77
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101503
Máquinas de múltiples funciones1Unidad no definidaServicio de arriendo de impresoras láser y equipos multifuncionales Xerox para diferentes dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre, cuota 09/24, Julio 2013, Factura nº 381831, licitacion 2201-122-LE12Servicio de arriendo de impresoras láser y equipos multifuncionales Xerox para diferentes dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre, cuota 09/24, Julio 2013, Factura nº 381831, licitacion 2201-122-LE12 $ 174.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.783 $ 174.783
Total Neto $ 174.783
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.209
TOTAL OC $ 207.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.