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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2201-515-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de arriendo de impresoras Xerox Julio 201 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2201-122-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
61.602.117-6 |
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Dirección de Facturación |
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
33208,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESION UNO LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
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R.U.T. |
78.312.060-7 |
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Sucursal |
IMPRESION UNO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101503
| Máquinas de múltiples funciones | 1 | Unidad no definida | Servicio de arriendo de impresoras láser y equipos multifuncionales Xerox para diferentes dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre, cuota 09/24, Julio 2013, Factura nº 381831, licitacion 2201-122-LE12 | Servicio de arriendo de impresoras láser y equipos multifuncionales Xerox para diferentes dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre, cuota 09/24, Julio 2013, Factura nº 381831, licitacion 2201-122-LE12 |
$ 174.783,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.783
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$ 174.783
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Total Neto
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$ 174.783
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.209
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$ 207.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.