Orden de Compra. Nº2201-742-CM19 "INSUMOS MIDESO"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-742-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MIDESO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214050705 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969
Comuna Peñalolén
Impuesto 5200
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 45412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
44121708
2239-4-LP14
Marcadores35 (1109610 )MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD 1129610(1109610) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD; Código: 73830NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.815 $ 10.815
44121708
2239-4-LP14
Marcadores35 (1109596 )MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1129596(1109596) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: 73829RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 27.645
Descuento $ 276
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.200
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.