Orden de Compra. Nº2201-747-SE13 "Serv Coffe Break Ceremonia II"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-747-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Serv Coffe Break Ceremonia II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2201-57-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Santiago
Impuesto 438231,96
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maryval Ltda
Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.088.247-K
Sucursal Maryval Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería28UnidadServicio Atención a participantes II Curso Internacional 2013 Minsal-SSMO-Inrpac-AGCI-JICASesiones de Coffee Break realizadas en INRPAC $ 55.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.484 $ 1.555.484
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de atención a participantes Ceremonia Inaugural II Curso Internacional 2013 Minsal-SSMO-Inrpac-Agci-JicaDesayuno Inaugural 14 Octubre, para 60 personas $ 267.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
90101701
Gestión de cafetería2UnidadServicio atención participantes días 18-10 y 04-11 II Curso Internacional 2013 Minsal-SSMO-Inrpac-Agci-JicaSalidas a Terreno, del 18 Octubre y 04 Noviembre y el Coffee especial de 60 personas en noviembre $ 242.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
Total Neto $ 2.306.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.232
TOTAL OC $ 2.744.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.