|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2201-894-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-273-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2201-273-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
61.602.117-6 |
|
Dirección de Facturación |
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
23940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-10-2010 |
|
|
|
Proveedor |
PROTOR |
|
Razón Social |
VELASCO E HIJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.584.360-6 |
|
Sucursal |
PROTOR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13102022
| Polipropileno (PP) | 4 | Plancha | Adq. Planchas de Polipropileno 5 mm para Taller Ortopédico del INRPAC | |
$ 31.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.940
|
|
$ 149.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.