Orden de Compra. Nº2201-97-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-33-L111"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2201-97-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-33-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2201-33-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 61.602.117-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
Comuna Peñalolén
Impuesto 9386
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Difem Pharma S.A.
Razón Social DIFEM PHARMA S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal Difem Pharma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona500UnidadAdq. Alcohol En Toallitas ( Sachet )   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona40UnidadAdq. Alcohol Gel 70 Fco 340 Ml   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 49.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.386
TOTAL OC $ 58.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.