Orden de Compra. Nº2202-1018-CM19 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Curacautin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2202-1018-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curacautin
Razón Social Hospital Curacautin
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n Curacautin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3129
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Curacautin
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin
Comuna Curacautín
Impuesto 82319
Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos10 (1359853 )APÓSITO URGOTUL ABSORB BORDER ESPUMA LÍPIDOCOLOIDE CON BORDE ADHESIVO SILICONA 13X13CM 10 UNIDADES 1386327(1359853) APÓSITO URGOTUL ABSORB BORDER ESPUMA LÍPIDOCOLOIDE CON BORDE ADHESIVO SILICONA 13X13CM 10 UNIDADES; Código: UR550867; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.100 $ 442.100
Total Neto $ 442.100
Descuento $ 8.842
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.319
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 515.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.