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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2202-336-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-15-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2202-15-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
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R.U.T. |
61.602.241-5 |
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Dirección de Facturación |
Serrano N° 350 |
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Comuna |
Curacautín
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Impuesto |
74271 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano N° 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 20 | Global | Tóner HP 105A | TONER INK-POWER 105A |
$ 6.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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44103103
| Tóner | 3 | Global | Tóner HP CF279A | TONER INK-POWER CF279 |
$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.300
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$ 12.300
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44103103
| Tóner | 60 | Global | Tóner HL-L 2320D (Compatible con impresora Brother) | TONER INK-POWER TN 2370 |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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44103103
| Tóner | 3 | Global | Tóner 230X | TONER INK-POWER CF230X |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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Total Neto
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$ 390.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.271
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$ 465.171
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.