Orden de Compra. Nº2202-445-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-18-L126"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2202-445-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-18-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2202-18-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n Curacautin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1276
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Facturación Serrano N° 350
Comuna Curacautín
Impuesto 33915
Dirección de Envío de la Factura Serrano N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITAFARMA S A
Razón Social VITAFARMA S.A.
R.U.T. 76.896.389-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VITAFARMA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101507
Penicilina500UnidadPOLIETILENGLIGOL 3350 SOBRE 17 GRAMOSDPPEG017 POLIETILENGLICOL 3350 SOBRES X 17 GR $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
Total Neto $ 178.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.915
TOTAL OC $ 212.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.